② 【損益計算書】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
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当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
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売上高
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24,403
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17,253
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売上原価
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19,162
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13,591
|
売上総利益
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5,241
|
3,661
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販売費及び一般管理費
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3,009
|
2,765
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営業利益
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2,232
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896
|
営業外収益
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受取利息
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9
|
13
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受取配当金
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319
|
434
|
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受取賃貸料
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31
|
30
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保険解約返戻金
|
-
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15
|
|
その他
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2
|
1
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営業外収益合計
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361
|
494
|
営業外費用
|
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支払利息
|
61
|
65
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為替差損
|
25
|
10
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貸倒引当金繰入額
|
71
|
172
|
|
支払手数料
|
56
|
40
|
|
賃貸費用
|
30
|
33
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
244
|
323
|
経常利益
|
2,349
|
1,068
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
92
|
|
関係会社株式評価損
|
8
|
95
|
|
特別損失合計
|
8
|
187
|
税引前当期純利益
|
2,341
|
880
|
法人税、住民税及び事業税
|
737
|
220
|
法人税等調整額
|
△44
|
14
|
法人税等合計
|
693
|
234
|
当期純利益
|
1,647
|
646
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【製造原価明細書】
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前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
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当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
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区分
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注記 番号
|
金額(百万円)
|
構成比 (%)
|
金額(百万円)
|
構成比 (%)
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Ⅰ 材料費
|
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13,272
|
69.5
|
8,334
|
66.8
|
Ⅱ 労務費
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1,043
|
5.5
|
965
|
7.7
|
Ⅲ 経費
|
※1
|
4,783
|
25.0
|
3,374
|
25.5
|
当期総製造費用
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19,099
|
100.0
|
12,673
|
100.0
|
仕掛品期首棚卸高
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5,271
|
|
6,544
|
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合計
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|
24,371
|
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19,218
|
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仕掛品期末棚卸高
|
|
6,544
|
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5,323
|
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他勘定振替高
|
※2
|
165
|
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359
|
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当期製品製造原価
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17,661
|
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13,535
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(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。
項目
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前事業年度(百万円)
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当事業年度(百万円)
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外注費
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3,605
|
2,319
|
減価償却費
|
40
|
38
|
旅費交通費
|
143
|
145
|
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
項目
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前事業年度(百万円)
|
当事業年度(百万円)
|
販売費及び一般管理費
|
165
|
350
|
その他
|
-
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9
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(原価計算の方法)
当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。